ANAC 2018

Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://www.comprensivosquinzano.edu.it/avcp/datil190.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. FATTPA 162_18 del 11/06/2018 - Licenza AVG Business Antivirus 1 Server e 10 pc 230,00 230,00 12/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. V3-4449 del 22/02/2018 - materiale di cancelleria ad uso didattico 2.082,11 2.082,11 16/02/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. E48 del 19/04/2018 - Noleggio Pullman per uscita didattica Castellana del 19 aprile 2018 Scuola Primaria Don Bosco 846,97 846,97 05/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. PA284 del 22/11/2018 - Attivazione nuovo dominio istituzionale edu.it 49,00 49,00 21/11/2018
30/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOST SPA (08505460017)
Aggiudicatari:
HOST SPA (08505460017)
Liquidazione fattura n. 36/PA del 14/12/2018 acquisto materiale 386,43 386,43 12/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. 6E/2018 del 01/02/2018 - RISME CARTA A4 e A3 635,50 635,50 19/01/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Aggiudicatari:
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
fattura n. FATTPA 3_18 del 16/07/2018 - stampa brochures per pubblicizzazione attività didattiche a.s. 17/18 57,30 57,30 06/07/2018
30/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI (PLLPLG77H27I119D)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA GEOTECNICA del geom. Piero Luigi PULLI (PLLPLG77H27I119D)
fattura n. 31/PA del 11/10/2018 - Mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A FSE PON-PU-2017-227 810,00 810,00 23/08/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Aggiudicatari:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
fattura n. 32/PA del 11/10/2018 - mat. pubblicitario PON FSE 10.1.1A-FSE PON PU-2017-427 740,00 740,00 23/08/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Aggiudicatari:
NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. (04074870751)
Compenso incarico RSPP anno 2017 su I.C. Squinzano 993,07 993,07 02/01/2017
01/01/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SIGNORE ANTONIO (SGNNTN69C13E538Y)
Aggiudicatari:
SIGNORE ANTONIO (SGNNTN69C13E538Y)
fattura n. 20184E18222 del 01/06/2018 - registri esami di stato e firme 139,70 139,70 01/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
fattura n. FATTPA 138_18 del 14/05/2018 - materiale per riparazione LIM e PC e ripristino collegamento cavi e mat. specifico 462,00 462,00 14/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. 000022-2018-E del 09/11/2018 - materiale cancelleria 565,58 565,58 24/10/2018
24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni (TRVGNN70S13I930U)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni (TRVGNN70S13I930U)
Liquidazione fattura n. SE/302/2018 del 18.06.2018 per ingresso al Museo di biologia marina Pietro Parenzan 833,00 833,00 07/05/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sistema Museo (01825380544)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sistema Museo (01825380544)
fattura n. E52 del 27/04/2018 - Noleggio Pullman uscita didattica Fasano Egnazia del 27/04/2018 Scuole primarie Don Bosco e Collodi 1.097,40 1.097,40 05/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2.347,33 2.347,33 04/12/2017
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. (01105330458)
CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. (02633680752)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO s.a.s. (01105330458)
CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. (02633680752)
fattura n. FATTPA 44_18 del 31/10/2018 - acquisto toner stampanti 471,80 471,80 24/10/2018
24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACA SOCIETA' COOPERATIVA (04843120751)
Aggiudicatari:
SACA SOCIETA' COOPERATIVA (04843120751)
Liquidazione fattura n. P23 del 05/12/2018 - materiale igienico sanitario 2.300,00 714,80 15/11/2018
15/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RAFFAELE SPA (02914380791)
DETER HOUSE DI ERPETE ELISABETTA (03340730757)
DETERSALENTO (04601800750)
GE.VEN.IT SRL (04626260758)
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
Aggiudicatari:
RAFFAELE SPA (02914380791)
DETERSALENTO (04601800750)
DITTA CAPONE LUCA (CPNLNG71T19I119F)
fattura n. 56/PA del 12/03/2018 - batteria per defibrillatore Powerheart G3 Plus 396,00 396,00 10/03/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMETECH SRL (02398450425)
Aggiudicatari:
COMETECH SRL (02398450425)
Liquidazione fattura n. A18PAS0010579 del 31/08/2018 Dominio Istituzionae Comprensivo Squinzano 34,99 34,99 20/08/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Copertura assicurativa infortuni, Tutela Legale e Responsabilità Civile alunni Comprensivo a.s. 2018/2019 6.250,00 4.500,00 15/11/2018
04/12/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ADRIATECA srl (02571410758)
Aggiudicatari:
ADRIATECA srl (02571410758)
Liquidazione fattura n. FATTPA 192_18 del 31/07/2018 per assistenza informatica 1.967,21 1.967,21 31/07/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
fattura n. E27 del 27/03/2018 - uscita didattica Mercatino Multietnico Lecce alunni classi 4^ e 5^ Collodi 154,54 154,54 13/04/2018
26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. 8718071855 del 05/03/2018 - spese postali mese Gennaio 2018 400,00 296,96 13/04/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Copertura assicurativa infortuni, RC e tutela legale per alunni Istituto Comprensivo SQUINZANO 4.808,10 4.808,10 05/12/2017
04/12/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
UNIPOL SAI (00818570012)
ADRIATECA srl (02571410758)
AmbienteScuola S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
ADRIATECA srl (02571410758)
fattura n. E40 del 17/04/2018 - Noleggio pullman per uscita didattica Santa Maria al Bagno del 16-04-2018 Scuola Primaria De Amicis 1.388,53 1.388,53 05/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Liquidazione fattura n. 6/E del 06/08/2018 per acquisto bussole Orienteering 72,00 72,00 06/07/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SPORT (04035380759)
Aggiudicatari:
GLOBAL SPORT (04035380759)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO/AMMINISTRATIVO 999,68 999,59 22/12/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Liquidazione fattura n. FATTPA 316_18 del 14/12/2018 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2019 2.385,00 2.385,00 15/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Aggiudicatari:
ASIS INFORMATICA S.A.S. (01199730787)
Liquidazione fattura n. 647 del 04/12/2018 - noleggio fotocopiatori 1.200,00 576,28 04/12/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
fattura n. 21/A del 19/11/2018 - formazione sicurezza 160,00 160,00 16/11/2018
29/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULEO s.r.l. (02836350732)
Aggiudicatari:
CONSULEO s.r.l. (02836350732)
fattura n. 0207/EL del 10/05/2018 - materiale di pronto soccorso 405,56 405,56 23/03/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA s.r.l. (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA s.r.l. (02221860345)
fattura n. 22 del 21/04/2018 - Materiale di cancelleria PON 10.1.1A - FSEPON - PU -2017 - 427 935,69 935,69 05/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
Aggiudicatari:
IL TRIANGOLO s.n.c. (02132150752)
fattura n. 101 del 16/02/2018 - copie e stampe colori dal 15/12/2017 al 15/02/2018 2.054,87 2.054,87 20/02/2018
01/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
fattura n. E22 del 21/03/2018 - uscita didattica Quarta caffe' Lecce classi 4^ Collodi e De Amicis 154,54 154,54 13/04/2018
26/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
fattura n. 56E/2018 del 22/06/2018 - acquisto n. 500 risme carta A4 1.175,00 1.175,00 02/07/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Aggiudicatari:
INFOTEL DI ISCERI DANILO (SCRDNL79M05B180T)
Liquidazione fattura n. FATTPA 186_18 del 08/10/2018 acquisto registri 228,55 228,55 11/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Altograf srl (04739600759)
Aggiudicatari:
Altograf srl (04739600759)
Liquidazione fattura n. 39/PA del 13/12/2018 Acquisto libri 154,65 154,65 14/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756)
Aggiudicatari:
NUOVA AGORA' Soc.Coop. (03924030756)
RECUPERO COMMISSIONI CONVENZIONE POSTE ITALIANE 600,00 65,25 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. E59 del 03/05/2018 - noleggio pullman per uscita didattica Taranto del 2/5/2018 Scuola Secondaria I grado G.Abbate 5.627,25 5.627,25 05/05/2018
12/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ELIOS TOURS S.A.S. (00229280755)
IURLANO TOURIST (00552980757)
BAGLIVI TOURS SRL (02661420758)
COLONNA VIAGGI (03879470759)
BARLETTA VIAGGI (03970540963)
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
MANZI FRANCESCO - Noleggio da rimessa (MNZFNC66R31L049U)
COPIE E STAMPE FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO DAL 15/6/2017 AL 15/12/2017 948,53 948,53 18/12/2017
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
Aggiudicatari:
SUD ITALIA COPIATORI S.R.L. (04309140756)
fattura n. 207 del 12/05/2018 - visita guidata al Castello di Acaya del 7 maggio di 43 stud 1.943,34 1.943,34 25/05/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS soc. coop. soc. (06338840728)
fattura n. E8 del 05/02/2018 - uscita didattica alunni classe 2° della Scuola Sec. I grado G.Abbate Castello Carlo V Lecce 154,54 154,54 19/02/2018
24/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
Aggiudicatari:
ANTONIO D'ANNA (DNNNTN82B20B180K)
SPESE POSTALI 700,00 452,80 02/05/2016
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - ALT SUD 1 -Incassi Conti Cred (97103880585)
Noleggio materiale manifestazione finale progetto PONFSE cod. 10,1,1A-FSEPON-PU-2017-427 "Tra i banchi...oltre la scuola" - Fattura n. 14E del 11/06/2018 1.270,00 1.270,00 01/06/2018
06/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Aggiudicatari:
Light Engineer Service di Luca Faggiano (FGGLCU74L29B506R)
Totali Numero Lotti: 45 51.615,76 46.771,76
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